2021年12月22日,總院公司召開全面風險管理與內部控制體系建設項目總結驗收會,通過聽取匯報、查閱材料、問詢和討論,對深圳市迪博企業風險管理技術有限公司項目組提交的總院公司《風險合規內控三合一體系管理手冊》《風險管理手冊》《內控評價手冊》《內控評價缺陷整改計劃建議》等項目成果進行總結驗收。
會議認為,項目成果基本符合國資監管要求、IPO發行審核要求和集團公司管理要求,基本滿足總院公司風險合規內控管理需求。項目成果以風險管理為導向、內部控制為基礎、合規管理監督為重點,融合了業務流程、內控權限、合規要點、風險點及控制措施,具有一定的創新性。
會議原則同意項目成果通過驗收,并要求項目組在后續服務期內協助公司對成果文件進行持續修改和完善。
法務審計部
